Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 7298003018 |
Interné číslo | 169/2023 |
Predmet | Opravna -elektrina 2/2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 30-10-2023 |
Dátum zverejnenia | 26-10-2023 |
Dátum vystavenia | 18-10-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krčava, IČO: 00325376, Adresa: Krčava 17, Mesto: Krčava, PSČ: 072 51 Dodávateľ : VSE a.s., IČO: 36211222, Adresa: Mlynská 31, Mesto: Košice, PSČ: 04291 |
Suma s DPH | -47.12 |
Mena | € |